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金华市市场监督管理局部门2021年度部门决算公开
金华市市场监管局(知识产权局)
2022-09-29
主动公开

朗读
金华市市场监督管理局部门
2021年度部门决算
目录
一、概况................................................................................................................( 2)
(一)部门职责.....................................................................................................( 2 )
(二)机构设置.....................................................................................................( 6 )
二、2021年度部门决算公开表...............................................................................( 6 )
三、2021年度部门决算情况说明..........................................................................( 7 )
(一)收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 7 )
(二)收入决算情况说明.......................................................................................( 7 )
(三)支出决算情况说明.......................................................................................( 7 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................( 7 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................( 8 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................( 13 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 14 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................( 15 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 16 )
(十)机关运行经费支出说明..................................................................................( 18 )
(十一)政府采购支出说明......................................................................................( 18 )
(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................( 18 )
(十三)预算绩效情况说明......................................................................................( 19 )
四、名词解释..........................................................................................................( 25)
一、概况
(一)部门职责
1.负责市场综合监督管理。组织实施国家、省有关市场监督管理法律、法规、政策、标准。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,扶持个体、民营经济发展。
3.负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
4.负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。根据授权,承担相关反垄断执法工作。指导金华企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制,规范商品交易市场、农贸市场秩序,指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展,监督管理广告活动。负责无照生产经营和相关无证生产经营行为的指导和查处。指导消费维权工作和消费环境建设。
6.负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。
9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会具体工作。
10.负责食品安全监督管理。组织实施食品相关行政审批工作。建立实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制,防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。
11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
15.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准、技术规范和分类管理制度。配合实施国家基本药物制度和药品、医疗器械、化妆品生产环节质量管理规范。监督实施药品、医疗器械经营、使用环节质量管理规范。
16.组织开展省药品监督管理局委托下放的药品、医疗器械和化妆品生产环节及药品批发许可。组织实施第一类医疗器械产品和生产备案,组织实施药品零售、医疗器械经营的许可。配合省药品监督管理局开展并组织县(市、区)市场监督管理部门实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营环节,药品、医疗器械使用环节以及药品医疗器械互联网信息服务的检查和处罚。配合实施执业药师资格准入制度,监督管理执业药师注册工作。
17.配合组织实施药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测工作,监督实施产品召回制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推进药品、医疗器械和化妆品质量安全信用体系和技术支撑体系建设,指导检验检测和监测机构业务工作。
18.负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,组织商标专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。
19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按照规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
20.负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省、市关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神,指导推进全市市场监管综合行政执法改革工作。指导县(市、区)市场监管综合行政执法队伍整合和建设,会同有关部门指导落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法,规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。
21.依据市安全生产委员会的职责分工,负责特种设备安全监督管理。依法做好涉及安全生产前置审批企业的市场准入工作。配合有关部门督促食品、药品、医疗器械、化妆品行业生产经营单位做好安全生产工作。
22.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市市场监督管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 金华市市场监督管理局本级;
2.金华市市场监管综合行政执法队;
3.金华市食品药品检验检测研究院;
4.金华市知识产权维权援助中心;
5.金华市计量质量科学研究院;
6.金华市化工建材产品质量监督检测中心
7.金华市特种设备检测中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计27,930.46万元,支出总计27,930.46万元,与2020年度相比,各增加2015.18万元,增长7.78%。主要原因是:人员调动追加奖金、公积金调整追加、奖补资金及省补资金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计27,715.22万元;包括财政拨款收入19,602.28万元(其中,一般公共预算19,602.28万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计70.73%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入882.05万元,占收入合计3.18%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入7,230.89万元,占收入合计26.09%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计27,715.22万元,其中基本支出16,323.89万元,占58.9%;项目支出11,391.33万元,占41.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19,602.28万元,支出总计19,602.28万元,与2020年相比,各增加888.95万元,增长4.75%。主要原因是人员调动追加奖金、公积金调整追加、奖补资金及省补资金增加;财政拨款支出年初预算数18610.1万元,完成年初预算的105.33%,主要原因是年中根据需要追加仿制药奖补资金、追加年终奖及公积金等人员经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出19,602.28万元,占本年支出合计的70.73%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加888.95万元,增长4.75%。主要原因是:人员调动追加奖金、公积金调整追加、奖补资金及省补资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出19,602.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14,767.48万元,占75.34%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出72.78万元,占0.37%;科学技术(类)支出905.98万元,占4.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出966.91万元,占4.93%;卫生健康(类)支出368.37万元,占1.88%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出1,513.98万元,占7.72%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,001.77万元,占5.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出5万元,占0.03%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18610.1万元,支出决算为19,602.28万元,完成年初预算的105.33%,主要原因是年中根据需要追加仿制药奖补资金、追加年终奖及公积金等人员经费。其中:
一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为969.77万元,决算数大于预算数的主要原因年中下达知识产权奖补资金,由其他科学技术支出改为其他知识产权事务支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7740.45万元,支出决算为7996.19万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因年中追加奖金、公积金调整等。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为200.22万元,支出决算为196.74万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分采购实际金额小于预算金额,有结余。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为701.84万元,支出决算为687.34万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分采购实际金额小于预算金额,有结余。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为1690.43万元,支出决算为1684.07万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因公用经费根据厉行节约原则,有结余。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为3277.05万元,支出决算为3233.38万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因项目已完成,根据厉行节约,有结余。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为101.59万元,支出决算为72.78万元,完成年初预算的71.64%,决算数小于预算数的主要原因根据工作开展,部分业务处室未进行相关业务培训;同时响应上级过紧日子要求,尽量压减每次培训内容,减少费用。
科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项)。年初预算为0万元,支出决算为900万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加仿制药奖补资金。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为1100.3万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的0.54%,决算数小于预算数的主要原因其中关于知识产权奖补资金年中下达时,由其他科学技术支出调成其他知识产权事务支出下达。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为53.24万元,支出决算为53.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据预算执行,完成支付。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为17.15万元,支出决算为16.16万元,完成年初预算的94.23%,决算数小于预算数的主要原因根据实际支付,离退休经费有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为535.03万元,支出决算为557.77万元,完成年初预算的104.25%,决算数大于预算数的主要原因年中根据新进人员追加相关资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为267.52万元,支出决算为278.8万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因年中根据新进人员追加相关资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据预算执行,完成支付。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.64万元,决算数大于预算数的主要原因年中由财政统一追加退役士官补差经费。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为16.55万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的82.72%,决算数小于预算数的主要原因根据实际支付,社保经费有结余。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为212.59万元,支出决算为212.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据预算执行,完成支付。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为64.98万元,支出决算为77.81万元,完成年初预算的119.74%,决算数大于预算数的主要原因年中追加新进入人员相关费用。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为77.97万元,支出决算为77.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因根据预算执行,完成支付。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为1568.6万元,支出决算为1513.98万元,完成年初预算的96.52%,决算数小于预算数的主要原因根据实际支付,经费有结余。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为982.99万元,支出决算为1001.77万元,完成年初预算的101.91%,决算数大于预算数的主要原因年中追加新进入人员相关费用。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中临时下达相关经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,044.02万元,其中:
人员经费10,283.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,760.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89万元,支出决算为45.47万元,完成预算的51.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国人员及经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.31万元,占73.26%,与2020年度相比,增加3.53万元,增长11.85%,主要原因是是疫情恢复,特种用车使用增加;公务接待费支出决算为12.16万元,占26.74%,与2020年度相比,增加5.4万元,增长79.88%,主要原因是疫情恢复,各种交流、接待恢复正常。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于单位人员的因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年无因公出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:当年无因公出国。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为63万元,支出决算为33.31万元,完成预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆较新,维修费用较少,经费有结余。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为63万元,支出33.31万元,完成预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆较新,维修费用较少,经费有结余。主要用于特种车、执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。
(3)(3)公务接待费预算数为26万元,支出决算为12.16万元,完成预算的46.77%。主要用于接待上级检查、同级交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待129团组,累计1150人次。
外宾接待支出0万元,主要用于外事接待0团组, 0人次。
其他国内公务接待支出12.16万元,主要用于国内公务接待129团组, 1,150人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为1760.92万元,支出决算为1,615.38万元,完成年初预算的91.74%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制相关费用支出;比2020年度增加61.73万元,增长3.97%,主要原因是防疫经费支出增加;后勤保障经费增加。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额3,734.74万元,其中:政府采购货物支出1,333.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,401.45万元。授予中小企业合同金额3,571.59万元,占政府采购支出总额的95.63%。其中,授予小微企业合同金额18.12万元,占授予中小企业合同金额的0.51%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.76%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,金华市市场监督管理局本级及所属各单位共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是金华市市场监督管理局本级;单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,金华市市场监督管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目33个,共涉及资金7558.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
金华市市场监督管理局部门在2021年度部门决算中反映市场监督管理专项及抽验费项目绩效自评结果。
市场监督管理专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87.9分,自评结论为“良”。项目全年预算数为1068.32万元,执行数为953.84万元,完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况:一是2021年度完成工商系统、质量监督系统各条业务线工作,如市场规范管理、整治经费;企业登记各年检;商标注册和评审;特种设备、产品质量监管;标准化建设;食品生产许可发放评审;各类公告、广告监督管理、企业监管等各项工作支出及相关证、照、表格的印制、培训等;二是完成食药系统各类业务工作,对辖区内的药品、保健食品、化妆品、医疗器械等生产经营企业进行日常监管及抽验监督;开展相关培训及技能比武,提高监管人员专业技能;邀请相关领域专家进行现场指导;进行专项的产品抽验,了解产品现状,进行风险评估等。发现的问题及原因:一是预算编制准确性不高;二是创新力度不足。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,提高准确性;二是把创新作为竞争力,坚决破除既有观念、固有模式的束缚,把牢改革破题和创新制胜的关键点,大力倡导基层首创。
项目名称 | 市场监督管理专项 | ||||||||||
主管部门 | 金华市市场监督管理局 | 实施单位 | 金华市市场监督管理局 | ||||||||
起止时间 | 2021年1月1日—2021年12月31日 | ||||||||||
项目负责人 | 赵国荣 | 联系电话 | 82181619 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 1108.59 | 1068.32 | 953.84 | ||||||||
其中:市本级 安排资金 | 1108.59 | 1068.32 | 953.84 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
执行相关职能,对市场、产品质量、商标广告、企业审批注册、食品、药品、保健品、化妆品、餐饮等进行监督管理。 | 2021年度完成工商系统、质量监督系统各条业务线工作,如市场规范管理、整治经费;企业登记各年检;商标注册和评审;特种设备、产品质量监管;标准化建设;食品生产许可发放评审;完成食药系统各类业务工作,对辖区内的药品、保健食品、化妆品、医疗器械等生产经营企业进行日常监管及抽验监督;开展相关培训及技能比武,提高监管人员专业技能;邀请相关领域专家进行现场指导。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:开展业务培训次数 | 12次以上 | 18次 | 5 | 5 | |||||
指标2:《市场监管》内刊期数 | 6期 | 6期 | 5 | 5 | |||||||
指标3:全市市场主体数 | 140万 | 143.7万户 | 5 | 5 | |||||||
指标4:全市新增品字标企业 | 115家 | 122家 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标1:每万人高价值发明专利拥有量 | 4件 | 4.58件 | 5 | 5 | ||||||
指标2:民生实事完成程度 | 基本完成 | 超额完成 | 5 | 5 | |||||||
指标3: 特种设备发生数 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1:项目完成时限 | 12月前 | 12月前 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 指标2:各项支出标准 | 按财政标准 | 按财政标准 | 5 | 5 | ||||||
指标3:与年初预算相符 | 相符 | 基本相符 | 5 | 3 | 提高年初预算准确性 | ||||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 | 指标1:市场监管创新工作 | 创新力度强 | 创新力度不足 | 10 | 7 | 把创新作为竞争力,坚决破除既有观念、固有模式的束缚,把牢改革破题和创新制胜的关键点,大力倡导基层首创。 | ||||
指标2:工作汇报沟通 | 提升 | 略有不足 | 10 | 7 | 现场会、试点、批示争取的还不够。争取会议要发言、排名要靠前、试点要有份、表彰要有名、批评要无关。 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1:民生实事方面 | 自我加压办好民生实事 | 坚持优服务、惠民生 | 5 | 5 | ||||||
指标2:市场秩序方面 | 严格规范市场秩序 | 坚持严执法、守底线 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:满意度 | ≥90 | 85 | 10 | 7 | 提高服务对象满意度 | ||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 8.9 | ||||||||
总分 | 100 | 87.9 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 良 | - |
抽验费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.7分,自评结论为“良”。项目全年预算数为1100万元,执行数为1099.9万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:一是根据年初计划,完成对各类产品的抽验,并及时公开抽验结果,对不合格产品进行处理。二是完成化妆品抽验351批次、药品335批次、食品5521批次、产品及定量包装2252批次。发现的问题及原因:一是效果一般,对企业质量管控有一定作用;二是品种覆盖不足,只能对部分重点品种进行监控。。下一步改进措施:一是科学制定抽验计划;二是根据需求尽量扩大抽验品种覆盖。
项目名称 | 抽验费 | ||||||||||
主管部门 | 金华市市场监督管理局 | 实施单位 | 金华市市场监督管理局 | ||||||||
起止时间 | 2021年1月1日—2021年12月31日 | ||||||||||
项目负责人 | 赵国荣 | 联系电话 | 82181619 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1099.9 | ||||||||
其中:市本级 安排资金 | 1100 | 1100 | 1099.9 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2021年度内,按照相关任务计划,开展对药品、保健食品、化妆品、食品流通领域、食品生产领域、商品等监督抽验工作,及时发布检测信息,保障群众利益。 | 根据年初计划,完成对各类产品的抽验,并及时公开抽验结果,对不合格产品进行处理。完成化妆品抽验351批次、药品335批次、食品5521批次、产品及定量包装2252批次。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) | |||
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1:食品抽验批次数 | 4300批次 | 5521批次 | 5 | 5 | |||||
指标2:定量包装产品抽验批次 | 300批次 | 307批次 | 5 | 5 | |||||||
指标3:产品抽验批次 | 2064批次 | 1945批次 | 5 | 4.7 | 根据当年实际下达任务完成抽验 | ||||||
质量指标 | 指标1:抽验任务完成率 | 98%以上 | 100% | 10 | 10 | ||||||
指标2:支付合规 | 按标准支付 | 按标准支付 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1:年度内完成 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1:政府采购 | 根据政府采购流程 | 根据政府采购流程 | 10 | 10 | ||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1:经济发展 | 推动区域经济发展 | 带动企业质量提升,推动区域经济发展 | 10 | 7 | 效果一般,对企业质量管控有一定作用。 | ||||
社会效益指标 | 指标1:风险监控 | 进行监控 | 了解行业整体质量水平 | 10 | 6 | 品种覆盖不足,只能对部分重点品种进行监控。 | |||||
生态效益指标 | 指标1: 告知社会群众 | 通过公示,让社会了解产品质量水平 | 通过公示,让社会了解产品质量水平 | 5 | 3 | 加大宣传力度,提升社会公信力。 | |||||
可持续影响指标 | 指标2:企业竞争力 | 提升竞争力 | 引入先进的管理模式,提高合格率,提升竞争力。 | 10 | 7 | 抽验覆盖不足,部分行业监督力度不够,对企业触动不够大。 | |||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1:服务对象满意度 | 90以上 | 85 | 10 | 8 | 加强服务力度,提升服务质量。 | ||||
执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 85.7 | |||||||||
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分〈90分;中:60分≤得分〈80分;差:得分〈60分 | 良 | - |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映知识产权相关工作等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指反应垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者维权、综合执法等市场秩序执法专项工作的支出。
20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指反映市场监管、药品监管部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
21一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。
22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映除上述项目以外的其他市场监管事务支出。
23.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排用于培训的支出。
24.科学技术支出(类)应用研究(款)专项科研试制(项):指用于科学技术领域专项科研等方面的支出。
25.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。反映其他科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指事业单位开支的离退休支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关单位养老保险制度改革后单位缴纳的养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关单位养老保险制度改革后单位缴纳的职业年金费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指用于其他行政事业单位养老等方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指用于退役士官安置等方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障等方面的支出。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位人员医疗保险方面的支出。
34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位人员医疗保险方面的支出。
35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于公务医疗补助保险等方面的支出。
36.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。
37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于住房公积金方面的支出。
38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于其他方面的支出。
0-金华市市场监督管理局部门2021年部门决算公开表.pdf
1-金华市市场监督管理局本级2021年单位决算公开说明.pdf
1-金华市市场监督管理局本级2021年单位决算公开表.pdf
2-金华市市场监管综合行政执法队2021年单位决算公开说明.pdf
2-金华市市场监管综合行政执法队2021年单位决算公开表.pdf
3金华市食品药品检验检测研究院2021年单位决算公开说明.pdf
3金华市食品药品检验检测研究院2021年单位决算公开表.pdf
4-金华市知识产权维权援助中心2021年单位决算公开说明.pdf
4-金华市知识产权维权援助中心2021年单位决算公开表.pdf
5-金华市计量质量科学研究院2021年单位决算公开说明.pdf
5-金华市计量质量科学研究院2021年单位决算公开表.pdf
6-金华市化工建材产品质量监督检测中心单位2021年单位决算公开说明.pdf
6-金华市化工建材产品质量监督检测中心单位2021年单位决算公开表.pdf
7-金华市特种设备检测中心单位2021年度单位决算公开.pdf